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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007979
Nro. de Timbrado
16066553
Monto de la Factura
₲ 11.180.894
Nro. de Orden de Pago
1500020622
Fecha de Orden de Pago
16-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.725.084
IVA
₲ 249.500
Retención DNCP
₲ 42.414
Retención IVA
₲ 74.850
Retención Renta
₲ 327.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
PR/PR N° 007/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-220592
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.678.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.609.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar