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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-10201
Monto de la Factura
₲ 1.199.980
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.616
IVA
₲ 109.089

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-148324
Monto Contrato
₲ 25.073.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.998.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero