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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001531
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
35835
Fecha de Orden de Pago
02-07-2012
Fecha Emisión Cheque
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA

Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37615
Monto Contrato
₲ 273.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.287.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.360.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215528
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap