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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004823
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. de Orden de Pago
37378
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.494
IVA
₲ 277.273

Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37615
Monto Contrato
₲ 273.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.287.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.360.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215528
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap