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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
12256771
Monto de la Factura
₲ 187.160.000
Nro. de Orden de Pago
10645
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.985.757
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 666.970
Retención IVA
₲ 5.104.364
Retención Renta
₲ 3.402.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
76/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-137265
Monto Contrato
₲ 433.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.421.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310407
Nombre de la Licitación
LCO SBE 12-16 REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips