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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000005448
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.725.361
IVA
₲ 649.091

Retención DNCP
₲ 25.185
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 194.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
463/16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-136330
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.607.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.092.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310584
Nombre de la Licitación
LCO SBE 36-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESAGUE CLOACAL (DESAGOTE DE POZO CIEGO), EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips