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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001017
Nro. de Timbrado
15137906
Monto de la Factura
₲ 2.466.000
Nro. de Orden de Pago
202200694
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.047
IVA
₲ 224.182

Retención DNCP
₲ 8.698
Retención IVA
₲ 67.255
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-175385
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.506.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.402.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande