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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 91.490.880
Nro. de Orden de Pago
68725
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.431.619
IVA
₲ 8.317.353
Retención DNCP
₲ 326.040
Retención IVA
₲ 2.495.206
Retención Renta
₲ 1.663.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.574.544
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LCO 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-76362
Monto Contrato
₲ 304.969.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.969.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.977.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260648
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION BLOQUE DE MANTENIMIENTO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal