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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0433
Monto de la Factura
₲ 14.875.000
Nro. de Orden de Pago
68250
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.145.854
IVA
₲ 1.352.273

Retención DNCP
₲ 53.009
Retención IVA
₲ 405.682
Retención Renta
₲ 270.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO 6/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-72763
Monto Contrato
₲ 182.703.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.703.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.747.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251398
Nombre de la Licitación
SERVICIO IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal