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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007444
Nro. de Timbrado
15258094
Monto de la Factura
₲ 46.563.894
Nro. de Orden de Pago
1500019594
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.726.412
IVA
₲ 976.616

Retención DNCP
₲ 176.878
Retención IVA
₲ 292.985
Retención Renta
₲ 1.367.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
PR/PS N° 465/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185080
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.496.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.698.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar