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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0012117
Monto de la Factura
₲ 198.030
Nro. de Orden de Pago
3062
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.030
IVA

Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
PBS/LCO/35/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-7484
Monto Contrato
₲ 66.312.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.553.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.312.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194865
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impresion de formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado