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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 002 - 0003319
Nro. de Timbrado
16025203
Monto de la Factura
₲ 6.508.256
Nro. de Orden de Pago
3886
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.124.565
IVA
₲ 591.660

Retención DNCP
₲ 22.956
Retención IVA
₲ 177.498
Retención Renta
₲ 177.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-207972
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.046.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.164.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393118
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah