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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 5.184.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.889
IVA
₲ 471.272

Retención DNCP
₲ 18.474
Retención IVA
₲ 141.382
Retención Renta
₲ 94.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA DE SERVICIOS DE COMPUTACION SRL (O.S.C. S.R.L.)
RUC
80012172-4
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-48842
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232341
Nombre de la Licitación
Soporte de Gestión de Sistemas Corporativos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo