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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 3.392.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.225.730
IVA
₲ 308.364

Retención DNCP
₲ 12.088
Retención IVA
₲ 92.509
Retención Renta
₲ 61.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA DE SERVICIOS DE COMPUTACION SRL (O.S.C. S.R.L.)
RUC
80012172-4
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-48842
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232341
Nombre de la Licitación
Soporte de Gestión de Sistemas Corporativos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo