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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 21.456.000
Nro. de Orden de Pago
14027
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.404.266
IVA
₲ 1.950.545
Retención DNCP
₲ 76.461
Retención IVA
₲ 545.164
Retención Renta
₲ 390.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28005-15-110259
Monto Contrato
₲ 86.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.139.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.922.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado