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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001466
Nro. de Timbrado
12021917
Monto de la Factura
₲ 45.405.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.239.891
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 165.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-139307
Monto Contrato
₲ 163.370.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.370.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.776.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE TUBOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu