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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 17.817.000
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.752.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-139307
Monto Contrato
₲ 163.370.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.370.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.776.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE TUBOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu