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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000947
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
31873
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
62 y 63
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-135090
Monto Contrato
₲ 469.499.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.706.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.424.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308180
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco