Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0073164/5
Monto de la Factura
₲ 66.516.000
Nro. de Orden de Pago
8962920
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.255.506
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 237.039
Retención IVA
₲ 1.814.073
Retención Renta
₲ 1.209.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-145710
Monto Contrato
₲ 425.066.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.698.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.215.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco