- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0067150
Monto de la Factura
₲ 123.480.000
Nro. de Orden de Pago
30397
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.427.235
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 440.038
Retención IVA
₲ 3.367.636
Retención Renta
₲ 2.245.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-145710
Monto Contrato
₲ 425.066.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.698.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.215.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco