Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0085600
Monto de la Factura
₲ 45.037.600
Nro. de Orden de Pago
32329
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.422.144
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 158.860
Retención IVA
₲ 1.228.298
Retención Renta
₲ 1.228.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-145710
Monto Contrato
₲ 425.066.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.698.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.215.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco