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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022245
Monto de la Factura
₲ 12.993.450
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.599.897
IVA
₲ 296.050

Retención DNCP
₲ 50.790
Retención IVA
₲ 88.815
Retención Renta
₲ 253.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-120981
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.399.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.795.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305804
Nombre de la Licitación
LCO 7/2016 - SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay