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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003819
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 21.622.500
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.532.136
IVA
₲ 1.965.682

Retención DNCP
₲ 77.055
Retención IVA
₲ 589.705
Retención Renta
₲ 393.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.468

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-167329
Monto Contrato
₲ 518.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.234.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.001.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344681
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza y fumigacion de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah