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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002031
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.792
IVA
₲ 509.092

Retención DNCP
₲ 19.752
Retención IVA
₲ 152.728
Retención Renta
₲ 152.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
041/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-179863
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.248.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.791.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359202
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedoras de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo