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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000378
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
2030
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.727
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
041/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-179863
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.248.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.791.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359202
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedoras de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo