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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001310
Nro. de Timbrado
13144124
Monto de la Factura
₲ 93.500.000
Nro. de Orden de Pago
8782
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.070.200
IVA
₲ 8.500.000

Retención DNCP
₲ 329.800
Retención IVA
₲ 2.550.000
Retención Renta
₲ 2.550.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-185972
Monto Contrato
₲ 93.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.070.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Computación
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert