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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006604
Nro. de Timbrado
13859252
Monto de la Factura
₲ 57.967.000
Nro. de Orden de Pago
923
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.600.699
IVA
₲ 5.269.727

Retención DNCP
₲ 204.465
Retención IVA
₲ 1.580.918
Retención Renta
₲ 1.580.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-181989
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.203.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366285
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert