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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000051/72
Nro. de Timbrado
11383009
Monto de la Factura
₲ 49.861.900
Nro. de Orden de Pago
47891
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.417.760
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 177.690
Retención IVA
₲ 1.359.870
Retención Renta
₲ 906.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
65-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-115624
Monto Contrato
₲ 162.704.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.704.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.728.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Preimpresos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap