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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018659
Nro. de Timbrado
14026761
Monto de la Factura
₲ 9.594.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.036.849
IVA
₲ 872.182

Retención DNCP
₲ 33.841
Retención IVA
₲ 261.655
Retención Renta
₲ 261.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182881
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.797.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.216.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas