Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018174
Nro. de Timbrado
13384436
Monto de la Factura
₲ 8.398.737
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.911.000
IVA
₲ 763.522

Retención DNCP
₲ 29.625
Retención IVA
₲ 229.056
Retención Renta
₲ 229.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182881
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.797.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.216.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas