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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000257
Nro. de Timbrado
14415069
Monto de la Factura
₲ 23.691.438
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
20-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.315.612
IVA
₲ 2.153.767
Retención DNCP
₲ 83.566
Retención IVA
₲ 646.130
Retención Renta
₲ 646.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182881
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.797.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.216.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas