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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000214
Nro. de Timbrado
14415069
Monto de la Factura
₲ 3.648.372
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.501
IVA
₲ 331.670

Retención DNCP
₲ 12.869
Retención IVA
₲ 99.501
Retención Renta
₲ 99.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182881
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.797.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.216.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas