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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Nro. de Timbrado
13994027
Monto de la Factura
₲ 2.284.200
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.151.550
IVA
₲ 207.655
Retención DNCP
₲ 8.057
Retención IVA
₲ 62.297
Retención Renta
₲ 62.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-181060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.791.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.011.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas