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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003946
Nro. de Timbrado
13610708
Monto de la Factura
₲ 2.852.784
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.115
IVA
₲ 259.344

Retención DNCP
₲ 10.063
Retención IVA
₲ 77.803
Retención Renta
₲ 77.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-180754
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.411.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.327.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357460
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas