Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004031
Nro. de Timbrado
14004408
Monto de la Factura
₲ 9.999.400
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.707
IVA
₲ 909.036

Retención DNCP
₲ 35.271
Retención IVA
₲ 272.711
Retención Renta
₲ 272.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-180754
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.411.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.327.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357460
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas