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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014685
Nro. de Timbrado
120423469
Monto de la Factura
₲ 15.456.420
Nro. de Orden de Pago
31434
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.511
IVA
₲ 319.440

Retención DNCP
₲ 59.337
Retención IVA
₲ 95.832
Retención Renta
₲ 302.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
425/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-125697
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.273.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.399.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302488
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes - Ad referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf