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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003141
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 8.670.000
Nro. de Orden de Pago
15143
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.012
IVA
₲ 788.182

Retención DNCP
₲ 30.897
Retención IVA
₲ 236.455
Retención Renta
₲ 157.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
365/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-121444
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.368.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.909.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302481
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periodicos) de Circulacion Nacional (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf