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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Monto de la Factura
₲ 4.630.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.160
IVA
₲ 420.909
Retención DNCP
₲ 16.163
Retención IVA
₲ 126.273
Retención Renta
₲ 168.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
106/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235637
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.643.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.829.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428526
Nombre de la Licitación
LCO 49/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay