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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005249
Nro. de Timbrado
13768296
Monto de la Factura
₲ 11.369.000
Nro. de Orden de Pago
31754
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.708.770
IVA
₲ 1.033.545

Retención DNCP
₲ 40.102
Retención IVA
₲ 310.064
Retención Renta
₲ 310.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
444/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180605
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.393.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358210
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Refrigeración
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf