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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005358
Nro. de Timbrado
13768296
Monto de la Factura
₲ 7.895.000
Nro. de Orden de Pago
11523
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.516
IVA
₲ 717.727

Retención DNCP
₲ 27.848
Retención IVA
₲ 215.318
Retención Renta
₲ 215.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
444/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180605
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.393.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358210
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Refrigeración
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf