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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008691
Nro. de Timbrado
13493024
Monto de la Factura
₲ 26.630.400
Nro. de Orden de Pago
31816
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.083.899
IVA
₲ 2.420.945
Retención DNCP
₲ 93.933
Retención IVA
₲ 726.284
Retención Renta
₲ 726.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
N°636/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168504
Monto Contrato
₲ 175.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.077.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.353.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf