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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0001798
Nro. de Timbrado
14551867
Monto de la Factura
₲ 81.609.000
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.797.779
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 287.857
Retención IVA
₲ 2.225.700
Retención Renta
₲ 2.225.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-203762
Monto Contrato
₲ 159.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.744.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.459.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para Baja Tensión para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc