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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003413
Nro. de Timbrado
15758162
Monto de la Factura
₲ 2.967.500
Nro. de Orden de Pago
3123
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.922
IVA
₲ 226.894

Retención DNCP
₲ 10.634
Retención IVA
₲ 68.068
Retención Renta
₲ 82.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202367
Monto Contrato
₲ 69.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.828.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.130.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393066
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia