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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001443
Nro. de Timbrado
16335698
Monto de la Factura
₲ 32.241.180
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.361.875
IVA
₲ 2.931.016

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 879.305
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
LCO 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30060-23-232149
Monto Contrato
₲ 379.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.171.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.757.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423386
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de almuerzo escolar, plurianual 2023-2024.
Convocante
Municipalidad de San Salvador
Unidad de Contratación
Uoc San Salvador