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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004437
Nro. de Timbrado
11941251
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-133024
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.836.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.883.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y HELPDESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas