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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005547
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 15.936.500
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.996.970
IVA
₲ 1.448.773

Retención DNCP
₲ 56.212
Retención IVA
₲ 434.632
Retención Renta
₲ 43.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202555
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.813.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.130.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas