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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004376
Nro. de Timbrado
15588383
Monto de la Factura
₲ 4.130.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.517
IVA
₲ 375.455

Retención DNCP
₲ 14.568
Retención IVA
₲ 112.637
Retención Renta
₲ 112.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-204018
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.279.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.239.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389993
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas