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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000407
Nro. de Timbrado
14717914
Monto de la Factura
₲ 86.400.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.382.516
IVA
₲ 7.854.545

Retención DNCP
₲ 304.756
Retención IVA
₲ 2.356.364
Retención Renta
₲ 2.356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197786
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.382.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas