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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0002131
Nro. de Timbrado
11159785
Monto de la Factura
₲ 196.708.207
Nro. de Orden de Pago
4269
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.193.260
IVA
₲ 16.926.660

Retención DNCP
₲ 679.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NSA CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80025472-4
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-113113
Monto Contrato
₲ 492.011.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.164.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.109.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297080
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISION ESCOLAR EN EL DISTRITO DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana