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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000018
Monto de la Factura
₲ 241.413.744
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.372.929
IVA
₲ 3.761.175
Retención DNCP
₲ 150.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-105903
Monto Contrato
₲ 399.889.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.895.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.513.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290010
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA (SEGUNDA ETAPA)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana